5月20日上午,财务处召开处务会议传达内审整改工作意见,财务处科以上干部参加会议,会议由财务处处长谢孝志主持。
会议传达了5月19日召开的学校内审整改工作部署会议精神,重点通报了内审中发现的财务管理方面问题和不足。与会人员认真记录,积极思考,结合自身工作,对预算编制和执行、会计审核和监督、经费审批流程、收费和票据管理等方面如何规范内部控制、强化基础工作、加强财务管理、强化财务监督、严肃财经纪律提出有针对性的整改意见和建议。
谢孝志指出,对内审发现的问题,必须认真总结和思考,按照学校要求积极整改。日常工作中践行“三严三实”,要提高思想认识,明确工作思路,提升工作责任心;增强敏感性,加强沟通,严把审核关;加强业务学习,把握规律性,提高业务水平和办事效率。要不断加强内部控制建设,按照内部控制规范的要求,进一步梳理岗位职责、业务流程,明确风险点,加强制度建设,严格执行制度,建立健全内部控制体系。
会议还对近期主要工作进行了研究和部署。
(王耀辉/文 谢孝志、张卉/审)